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22年第四季度開的負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù) 請(qǐng)問增值稅怎么填報(bào)

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/10 19:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,在第十欄填寫附屬銷售額的,這個(gè)需要去稅務(wù)局申報(bào),自己申報(bào)不了的。
2023 01/10 19:16
84784994
2023 01/10 19:23
老師好,可以先零報(bào)然后征期過后再去稅局申報(bào)嗎
郭老師
2023 01/10 19:26
你好可以的 可以的,
84784994
2023 01/10 19:32
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/10 19:32
不用客氣,工作愉快。
84784994
2023 01/10 19:32
去稅局申報(bào)得帶報(bào)表,那報(bào)表應(yīng)該怎么填呀
郭老師
2023 01/10 19:33
第十欄填寫負(fù)數(shù)銷售額,第18欄、19欄填寫負(fù)數(shù)銷售額乘以3%。
84784994
2023 01/10 19:41
我們是小規(guī)模 如果也開了負(fù)數(shù)專票的話呢,怎么報(bào)呀
郭老師
2023 01/10 19:42
第一行和第二行填寫負(fù)數(shù)銷售額 然后應(yīng)納稅、應(yīng)補(bǔ)稅款都是用負(fù)數(shù)乘以3%。
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