問題已解決

老師10月專票我們1月紅沖了,10月開了1%的專票,今天才發(fā)現(xiàn)是錯的,我們要紅沖,那我賬務怎么處理???

84785016| 提問時間:2023 01/10 14:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,紅沖的賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅,??貸:應收賬款等科目
2023 01/10 14:15
84785016
2023 01/10 14:17
那我10月的賬怎么做老師
鄒老師
2023 01/10 14:17
你好,10月的賬,正常做收入分錄就是了 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
84785016
2023 01/10 14:18
哦那我紅沖是也可以用負數(shù)對吧老師,還有我第四個季度已經(jīng)交了稅款紅沖了以后可以退出來嗎?
鄒老師
2023 01/10 14:20
你好,紅沖,可以是原來相同分錄金額負數(shù)。 第四個季度已經(jīng)交了稅款紅沖了,是可以申請退稅的?
84785016
2023 01/10 14:24
嗯嗯,老師我們還沒申報,也沒交款,這個有解決的辦法嗎?
鄒老師
2023 01/10 14:24
請看你前后描述,相互矛盾,以哪個為準呢?
84785016
2023 01/10 14:46
沒交老師,確定了
鄒老師
2023 01/10 14:47
你好,既然沒有繳納稅,也就不存在退回啊?
84785016
2023 01/10 14:48
可是發(fā)票已經(jīng)在10月開了,1月才發(fā)現(xiàn),四季度的稅得要報,報了就要交
鄒老師
2023 01/10 14:49
你好,問題你還沒有交,自然就不會退稅啊?
84785016
2023 01/10 14:51
現(xiàn)在不是說退,說的是要交
鄒老師
2023 01/10 14:52
你好,交了的稅款,之后交稅的發(fā)票被紅沖了,就紅沖相應的收入和稅額 就是了?
84785016
2023 01/10 15:02
好的知道了謝謝
鄒老師
2023 01/10 15:05
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~