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你好 老師 就是例如12月待認(rèn)證稅額是500 但是當(dāng)月計提了增值稅和城建及附加300 12月又結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級科目 這樣 結(jié)轉(zhuǎn)完在科目余額表上反映的是 應(yīng)交稅費 余額變成了200 這樣對嗎?

84784972| 提問時間:2023 01/10 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是的,這個是正確的。
2023 01/10 10:19
84784972
2023 01/10 10:28
正常的資產(chǎn)負(fù)債表上 應(yīng)交稅費余額 不是留抵稅額嗎?為什么不是500呢?還是說下月交完計提的增值稅和附加后又會變成500呢?
郭老師
2023 01/10 10:32
你好,應(yīng)該是負(fù)數(shù)200。借方負(fù)數(shù)加上貸方的。
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