問題已解決
老師你好,一般人月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目,包括銷項稅,進(jìn)項稅,預(yù)交增值稅,減免稅款等十個三級科目統(tǒng)統(tǒng)都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為零。如果應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在借方,本月不用交費。老師我以上理解對嗎,請指點。
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速問速答你好,是不對,不需要把這些余額統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的
有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017 12/11 18:59
84784972
2017 12/11 19:06
老師,你說的有增值稅應(yīng)納稅額是從哪里看了
鄒老師
2017 12/11 19:07
你好,增值稅申報表的本月應(yīng)納稅額
84784972
2017 12/11 19:08
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目哪些需要月末結(jié)轉(zhuǎn)成零
鄒老師
2017 12/11 19:10
你好,沒有規(guī)定哪些科目的余額必須結(jié)轉(zhuǎn)到0的
84784972
2017 12/11 19:15
申報表上的應(yīng)納稅額不是從賬上來的?怎么算出的
鄒老師
2017 12/11 19:16
你好,是根據(jù)申報表的銷項稅額,進(jìn)項稅額,上期留抵稅額計算而來的
應(yīng)納稅額=銷項稅額——進(jìn)項稅額——上期留抵稅額
84784972
2017 12/11 19:17
所有的都不需要結(jié)轉(zhuǎn)成零?不是吧
鄒老師
2017 12/11 19:18
你好,是的,不需要都結(jié)轉(zhuǎn)為0的,該有多少余額就是多少余額的,比如進(jìn)項,銷項是不對沖,余額是累計增加的,一直在微積分或貸方反應(yīng),而不是沖銷到0的
84784972
2017 12/11 19:28
老師,那不需要結(jié)轉(zhuǎn)成零,是應(yīng)該把應(yīng)交增值稅下的三級科目借方累計數(shù)和貸方累計數(shù)的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎,
鄒老師
2017 12/11 19:28
你好,只需要每個月根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784972
2017 12/11 19:39
老師,那就是說只要賬上的銷項稅,進(jìn)項稅和報表上的一致,然后就能看出應(yīng)納稅額,如果進(jìn)項大于銷項就留抵下月繼續(xù)減,留抵需要做賬嗎,還是知道有就行
84784972
2017 12/11 19:47
老師,應(yīng)交增值稅下面的十個三級科目其實只要核算好銷項稅和進(jìn)項稅就行,其他都是最終會和這倆項合并或者過度的,都是暫時還不能歸結(jié)到這倆個科目的,對嗎?
84784972
2017 12/11 19:47
老師辛苦了,我這塊不是很清楚,謝謝老師了
鄒老師
2017 12/11 20:03
你好,增值稅是留抵是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
是的
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