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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 然后多于的未認(rèn)證抵扣怎么做分錄呀
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/06 14:09
郭老師
2023 01/06 14:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
84784961
2023 01/06 14:11
那我平時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 都是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了 這樣對嘛?
郭老師
2023 01/06 14:12
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,他是二級科目。
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