問題已解決

老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝

84785043| 提問時(shí)間:2023 01/05 13:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以千年度損益調(diào)整到預(yù)付賬款 它屬于2022年的成本。
2023 01/05 13:44
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~