問題已解決
上年度有一筆未開票收入,上年度在確認收入的同時結轉了成本,今年該筆未開票收入轉為開票收入,但是成本已經在上年度結轉了,導致今年的成本較低,這個業(yè)務要怎么處理呢?
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速問速答你好
請問一下,你說的未開票收入轉為開票收入是什么意思?這個是開票了還是未開票?你申報的時候是開票還是未開票
2023 01/05 11:36
84784991
2023 01/05 11:41
就是這筆收入在去年沒有開票,所以去年記賬的時候計入主營業(yè)務收入-未開票收入,同時結轉了成本,今年開票了,就記了一筆分錄為借主營業(yè)務收入-開票收入,貸主營業(yè)務收入-未開票收入。
王超老師
2023 01/05 11:42
你這個去年有申報收入嗎?
84784991
2023 01/05 11:43
申報了收入
王超老師
2023 01/05 11:46
那你不能這樣處理,你確認了未開票收入,就已經是確認購買方不需要發(fā)票的,你1月份再這樣處理,是重復確認收入了
84784991
2023 01/05 11:50
那我開票的時候要如何記賬呢?
王超老師
2023 01/05 11:50
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
增值稅
84784991
2023 01/05 11:53
銀行存款在去年確認未開票收入的時候入賬的,入賬的時候記了未開票收入,今年只是開具了發(fā)票,所以今年開發(fā)票的這個行為如何寫分錄呢?
王超老師
2023 01/05 11:54
這個我就沒有這樣處理過了,你可以問一下其他老師的
84784991
2023 01/05 11:54
好的,謝謝
王超老師
2023 01/05 11:55
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
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