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老師我們緩交的增值稅,應(yīng)該是在,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方下面放著,還是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方放著

84785037| 提問時(shí)間:2022 12/25 13:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 12/25 13:47
84785037
2022 12/25 13:53
好的老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我這個(gè)明細(xì)賬下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額2412.41元? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額5931.19元,這個(gè)是啥意思
小云老師
2022 12/25 16:25
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方代表應(yīng)交未交的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是二級(jí)科目,有余額代表銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多
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