問題已解決

謝謝老師,要計(jì)算過程,辛苦了。

84785010| 提問時間:2022 12/19 23:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額300*(1-0.05)*0.13=37.05 銷項(xiàng)稅額113/1.13*0.13=13 進(jìn)項(xiàng)稅額5.2*113/1.13/(113/1.13+50)=3.47? ? 該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅13-3.47=9.53 本月應(yīng)繳納的增值稅585+845+100*4500/300*0.13=1625
2022 12/19 23:14
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