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公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.7
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速問速答借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017 07/11 13:52
84784992
2017 07/11 14:01
增值稅專用發(fā)票如果不認(rèn)證的話,就會形成滯留票
我如果認(rèn)證了,分錄不做進(jìn)項稅額的話,帳上跟申報表上的進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)對不上呢
鄒老師
2017 07/11 14:01
你好,不是所有專用發(fā)票都必須認(rèn)證抵扣的
84784992
2017 07/11 14:04
老師,我已經(jīng)認(rèn)證了,怎么辦呀?
鄒老師
2017 07/11 14:06
認(rèn)證了就需要按上面做轉(zhuǎn)出了
84784992
2017 07/11 14:07
老師,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月底,要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1.7
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.7
鄒老師
2017 07/11 14:08
你好,是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納就是了
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