問題已解決

老師,我們是小規(guī)模公司,上季度有一筆無票收入已經(jīng)記賬報(bào)稅了,然后現(xiàn)在客戶又要開票,那我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 ?

84784974| 提問時(shí)間:2022 12/13 10:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前無票收入紅沖,再按照發(fā)票正常入賬
2022 12/13 10:57
84784974
2022 12/13 11:15
但是增值稅怎么辦啊 ?已經(jīng)報(bào)了,小規(guī)模也沒有沖無票收入這一項(xiàng),這個(gè)季度又開票了,這樣我增值稅就多交了
小菲老師
2022 12/13 11:45
同學(xué),你好 不會(huì)的,紅字沖銷,稅額直接扣除就行
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