問(wèn)題已解決

老師 暫估入賬分錄怎么寫的呀

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/08 12:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022 12/08 13:00
84785042
2022 12/08 13:00
那材料領(lǐng)用出庫(kù)、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么做
易 老師
2022 12/08 13:02
借:生產(chǎn)成本-材料費(fèi)-甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-材料費(fèi)-乙產(chǎn)品耗用 ,貸:原材料
易 老師
2022 12/08 13:03
借:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品, -B產(chǎn)品 貸: 生產(chǎn)成本
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