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沖銷去年暫估的材料分錄,應(yīng)該怎么寫,原暫估分錄:借庫存 貸:應(yīng)付-暫估

84785003| 提問時間:2021 06/08 15:06
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2021 06/08 15:07
84785003
2021 06/08 15:08
老師,就一筆分錄嗎?
海棠老師
2021 06/08 15:10
損益結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤 所得稅需要補(bǔ)交
84785003
2021 06/08 15:11
不是5月底沖回來了,就不需要調(diào)整了嗎
海棠老師
2021 06/08 15:13
你這么沖,做出來看看,同學(xué)
84785003
2021 06/08 15:17
老師,20年暫估的,21年5月底來票沖回就不需要調(diào)增,補(bǔ)交了
海棠老師
2021 06/08 15:20
借:應(yīng)付-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款-某某公司
84785003
2021 06/08 15:24
老師,整個分錄是怎么樣的
海棠老師
2021 06/08 15:25
上面那個分錄就是整個分錄,發(fā)票回來了,不需要補(bǔ)交所得稅
84785003
2021 06/08 15:26
以前年度損益和利潤分配都不用嗎
海棠老師
2021 06/08 15:28
不需要補(bǔ)交稅費,沒有影響損益的項呀,不調(diào)
84785003
2021 06/08 15:34
哦哦哦,好的
海棠老師
2021 06/08 15:34
恩,好的,滿意請好評,謝謝你的支持
84785003
2021 06/08 15:38
對了,老師要是補(bǔ)稅,是不是分錄是 借:應(yīng)付賬款-某某公司 貸:以前年度 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配那
海棠老師
2021 06/08 15:40
恩,是的,補(bǔ)稅就看我前面給你的分錄
84785003
2021 06/08 15:41
好嘞 老師
海棠老師
2021 06/08 15:43
恩,好的,滿意請好評,謝謝你的支持
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