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銷售使用過的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票,如何申報(bào)企業(yè)所得稅收入呢,怎么交所得稅,和增值稅報(bào)表有收入差異怎么處理

84784983| 提問時(shí)間:2022 11/27 20:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 做這個(gè)增值稅和所得稅銷售額就一致了
2022 11/27 20:37
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