問(wèn)題已解決

我上月暫估一個(gè)成本,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 這個(gè)月怎么沖這個(gè)暫估呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/22 16:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
做相反的分錄就可以了。
2022 11/22 16:05
84784995
2022 11/22 16:07
借應(yīng)付然后貸材料費(fèi)啊。再做我真實(shí)收到的成本是嗎
84784995
2022 11/22 16:07
那我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦呢
玲老師
2022 11/22 16:12
你好,您紅沖暫估是做原來(lái)相反分錄沒有其他。
84784995
2022 11/22 16:13
這是我暫估的。那我成本不還要入嘛。暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了怎么操作
玲老師
2022 11/22 16:21
你好? 是收到發(fā)票才沖暫估 按發(fā)票再入成本費(fèi)用??
84784995
2022 11/22 16:56
那收到的低于暫估的是不是就沖這么多。那結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦呢
玲老師
2022 11/22 17:01
把暫估的按原來(lái)一模一樣的數(shù)據(jù)紅沖。后面就按發(fā)票入賬了。
84784995
2022 11/22 17:03
那結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦啊。沒有影響嗎
玲老師
2022 11/22 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)的成本。和發(fā)票有差異的也要調(diào)整。比如你原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)多的紅沖。
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