問(wèn)題已解決

我匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了暫估的材料10萬(wàn),那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬(wàn),做以前年度調(diào)整???

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/18 14:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? 賬上不調(diào)整的呢?
2022 11/18 14:31
84785015
2022 11/18 14:46
那不就造成我賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是匯算調(diào)增我是利潤(rùn)正數(shù)交所得稅的
玲老師
2022 11/18 14:55
你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬
84785015
2022 11/18 15:04
那么我注銷的時(shí)候,看我的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但是我做所得稅的時(shí)候卻是要交稅的
84785015
2022 11/18 15:04
我的賬和我的表,嚴(yán)重不符啊
玲老師
2022 11/18 15:07
你好。利潤(rùn)是負(fù)數(shù),虧損不交所得稅。如果你多交了申請(qǐng)退如果你多交了申請(qǐng)退稅。
84785015
2022 11/18 15:13
是這樣的,我21年匯算清繳調(diào)增了成本,交了企業(yè)所得稅(意味著我利潤(rùn)是正數(shù)),但是我正常報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表我的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),今年22年我準(zhǔn)備注銷了,那么我22年有利潤(rùn)啊,正??次邑?cái)務(wù)報(bào)表是可以彌補(bǔ)虧損的,但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊
玲老師
2022 11/18 15:16
多交稅款多交稅款了,可以申請(qǐng)退稅。
84785015
2022 11/18 15:19
但是調(diào)增的也確實(shí)是沒(méi)來(lái)成本的
84785015
2022 11/18 15:24
我的意思,是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊,要不賬和表不符了
玲老師
2022 11/18 15:27
。前面沒(méi)來(lái),發(fā)票沒(méi)來(lái),發(fā)票的業(yè)務(wù)是正常做帳,你是不是沒(méi)做?暫估那筆是正常做帳。
84785015
2022 11/18 15:34
是暫估了,但是一直沒(méi)來(lái)
84785015
2022 11/18 15:35
暫估的就一直沒(méi)來(lái)發(fā)票
玲老師
2022 11/18 15:38
沒(méi)有來(lái)票,但賬上不做帳了嗎?所以就沒(méi)有其他 沒(méi)有來(lái)票,但帳上不做帳了嗎?所以就沒(méi)有其他處理了。
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