甲卷煙廠“為增值稅一般納稅人, 主要生產(chǎn)銷售A牌卷煙,2020 年1月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉,實際支付價款360萬元、另支付10%價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅,開具合法的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。另支付運費,取得運輸公司(小規(guī)模納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元。 (2)將收購的煙葉全部運往位于縣城的乙企業(yè)加工煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費40萬元、代墊輔料10萬元,本月收回全部委托加工的煙絲,乙企業(yè)已代收代繳相關(guān)稅費。 答案材料成本=360× (1+10%) × (1+20%) × (1-10%) +5=432. 68 (萬元),業(yè)務(wù)(2)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費 稅= (432.68+40+10)÷(1-30%) ×30%=206.86 (萬元)。 幫不明白材料成本的計算?成本包括煙葉稅對嗎?1-10%是??煙絲的消費稅率是30%
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答煙葉的成本的額計算是360*1.1*1.2*90%+5
2022 11/18 10:51
閱讀 350
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- (1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉,實際支付價款360萬元、另支付10%價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅,開具合法的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證。另支付運費,取得運輸公司(小規(guī)模納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元。 (2)將收購的煙葉全部運往位于縣城的乙企業(yè)加工煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費40萬元、代墊輔料10萬元,本月收回全部委托加工的煙絲,乙企業(yè)已代收代繳相關(guān)稅費。材料成本=360× (1+10%) × (1+20%) × (1-10%) +5=432. 68 (萬元)這個1-10%是什么意思 346
- .甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2023年6月向煙農(nóng)收購煙葉,在收購發(fā)票上注明收購價款100萬元,另支付10%價外補貼,按規(guī)定繳納了煙葉稅。將收購的煙葉全部運往位于縣城的乙企業(yè)(一般納稅人)加工煙絲,支付運費,取得運輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運費5萬元;支付不含稅加工費30萬元、輔料費10萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。本月收回全部委托加工的煙絲。已知煙絲的消費稅稅率為30%,乙企業(yè)無同類煙絲的銷售價格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅()元。 A.68.06 B.70.20 C.65.57 D.70.77 544
- 甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅=[(100+100×10%)×(1+20%)×(1-10%)+7.44+12]÷(1-30%)×30%=59.25(萬元) 問題:還原成不含稅的為什么是1-10%,不是除以1+10% 37
- 從煙農(nóng)手中購進一批煙葉,實際支付價款總額及煙葉稅合計13.2萬元 將其委托乙企業(yè)(一般納稅人)加工成煙絲,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費2萬元。【解析】 乙企業(yè)代收代繳的消費稅 =(13.2×90%+2)÷(1—30%)×30%=5.95(萬元)請問老師為什么要乘以90%呢? 1232
- 某煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元,另支付運費3萬元,取得運輸公司開具的發(fā)票;煙葉收購后,直接將去運往煙絲廠加工成煙絲,煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費8萬元,增值稅1.36萬元,計算煙絲廠應(yīng)代收代繳消費稅 請解答一下,謝謝 2153
最新回答
查看更多- 您好,我是海南這邊的,現(xiàn)在想要申報個人股權(quán)變更,法人是獨資,一千萬注冊金額,要轉(zhuǎn)讓百分之一,10萬元購買轉(zhuǎn)讓,怎么操作這個稅務(wù)方面的問題 19小時前
- 我的社保沒有計提,工資做了計提,發(fā)放工資的時候要怎么做賬,上月計提工資是借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,本月繳納社保是借管理費用-社保費,借其他應(yīng)收款-社保費,貸銀行存款 20小時前
- 老師,請問,前年未收到票已做,借:管理費用,貸:銀行存款,今年剛收到專票要怎么做賬呢 20小時前
- 社保計提支付會計分錄中的貸方科目是什么? 9天前
- 數(shù)據(jù)治理方案的關(guān)鍵組成部分有哪些? 9天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容