問題已解決

如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報(bào)的嗎?

84784973| 提問時間:2022 11/14 09:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 你這個是預(yù)繳的吧
2022 11/14 09:45
84784973
2022 11/14 09:46
老師我沒接觸過預(yù)繳,可以說說嘛
樸老師
2022 11/14 09:51
?您好,預(yù)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)――預(yù)交增值稅或已交增值稅 ?貸銀行存款
84784973
2022 11/14 09:58
1.在什么情況下有預(yù)繳 為什么有的企業(yè)會有預(yù)繳,?2. 我平時11月份申報(bào)10月份的增值稅,我10月入賬,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 次月11月了 我就做一筆 借應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這波操作對嗎
樸老師
2022 11/14 10:01
比如說預(yù)收賬款 或者建筑業(yè)異地經(jīng)營 這些都需要預(yù)繳的 2.對的
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