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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,研發(fā)費(fèi)用是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月實(shí)發(fā)工資嗎?
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速問速答同學(xué)你好,這個看你做賬的方法。有些人做賬就是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月實(shí)發(fā)的。有些就是當(dāng)月計(jì)提上月的。只要一年都是同一個做法是可以的
2022 11/09 11:48
84784976
2022 11/09 11:50
可不可以管理費(fèi)用上月計(jì)提,研發(fā)費(fèi)用當(dāng)月計(jì)提?
劉瓊老師
2022 11/09 11:58
那不行,統(tǒng)一呀,工資表都是一起的呀。
84784976
2022 11/09 11:59
我研發(fā)費(fèi)用是研發(fā)費(fèi)用化支出。 不是科目直接研發(fā)費(fèi)用
劉瓊老師
2022 11/09 12:00
研發(fā)的都是先進(jìn)研發(fā)支出,然后再月底轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用呀。
84784976
2022 11/09 12:01
是呢。但是當(dāng)月都是發(fā)放上月工資。
劉瓊老師
2022 11/09 12:05
那你之前怎么查的就跟著做呀。如果一直是計(jì)提也發(fā)的這個月金額一樣也可以呀。只是不要一個會計(jì)年度變更記賬方法
84784976
2022 11/09 12:06
就按我這是繼舉個例子呢。我公司八月份做賬之前都是集體管理費(fèi)甜用。然后想在8月份做賬改成研發(fā)費(fèi)用。我公司沒有研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)科目。是費(fèi)用化支出。
84784976
2022 11/09 12:09
然后我工資都是8月 發(fā)7月工資。費(fèi)用化又需要結(jié)轉(zhuǎn)。那我8月怎么做賬呢?計(jì)提幾月研發(fā)工資?分錄怎么做呢
劉瓊老師
2022 11/09 12:10
從管理費(fèi)用里面折分研發(fā)人員的工資入管理費(fèi)用嘛。8月之前要是有研發(fā)人員也是現(xiàn)在可以調(diào)整的呀
84784976
2022 11/09 12:38
老師??梢约觽€微信不。
劉瓊老師
2022 11/09 12:46
****號碼是為lyy53552912
84784976
2022 11/09 13:43
老師找了沒有呢。我感覺還有4次追問我都說不清楚。是我想知道之前沒有做過研發(fā)費(fèi)用,打算8月份做,前提是8月發(fā)放7月工資,那么我8月怎么做研發(fā)費(fèi)用的帳呢?計(jì)提幾月研發(fā)工資?分錄怎么做呢
劉瓊老師
2022 11/09 14:02
其實(shí)也不用糾結(jié)呀,每個月工資差異不大,你之前怎么做的現(xiàn)在還是怎么做。(之前計(jì)提是當(dāng)月發(fā)工資的金額,當(dāng)月計(jì)提發(fā)的金額)只是把放進(jìn)管理費(fèi)用的工資拆出來放研發(fā)費(fèi)用。
劉瓊老師
2022 11/09 14:03
不管你是當(dāng)提當(dāng)月的,還是計(jì)提上月的,都是與實(shí)際發(fā)的差額部份要調(diào)整的,最后年的工資和個稅是一樣
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