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21年開具的材料專票,22年發(fā)現(xiàn)漏記一張發(fā)票,如何補記,賬務處理如何做,有什么風險?
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速問速答你好,這個是自己開出去的嗎?
2022 11/08 13:49
84785007
2022 11/08 13:50
收到的進項,21年未認證,今年七月份認證的,但是發(fā)現(xiàn)漏記了一張發(fā)票
郭老師
2022 11/08 13:52
借原材料應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款,這個材料銷售出去沒有?
84785007
2022 11/08 13:56
我們是建筑業(yè),不是商貿業(yè),項目提供的成本票
郭老師
2022 11/08 13:58
那這個項目確認收入沒有?
84785007
2022 11/08 14:01
確認收入了,但是成本少了這個漏記的一筆,這該怎么處理?
郭老師
2022 11/08 14:02
你好,借以前年度損益調整貸原材料。
84785007
2022 11/08 14:20
就是正常記賬,然后入成本的換成以前年度損益調整,企業(yè)會計準則采用這個科目吧,小企業(yè)不是這個科目吧,具體還有啥風險嗎?
郭老師
2022 11/08 14:21
你好,小企業(yè)會計準則直接坐到當年,如果是企業(yè)會計準則做到以前年度損益調整
沒有風險的,實際業(yè)務的有什么風險
84785007
2022 11/08 14:23
做到當年的話,是正常入成本嗎?主要就是21年開的票,22年才入賬,一般發(fā)票是不跨年入賬的,怕有什么風險。
郭老師
2022 11/08 14:25
是的,是的,小企業(yè)會計準則就可以這么做的。
84785007
2022 11/08 14:35
老師你幫我看一下,分錄這樣寫是否準確,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調賬。
郭老師
2022 11/08 14:36
這個分錄不對,你的進項怎么都做到,貸方應該是借方。
84785007
2022 11/08 14:40
對對對,寫錯行了,貸方是應付賬款,另外這張發(fā)票在今年7月份認證了,賬務還需要處理嗎?如果處理的話,該如何調賬。
郭老師
2022 11/08 14:45
你好,你上面就已經(jīng)是認證了的,這個在七月份做就可以啊。
84785007
2022 11/08 14:48
準備在這個月調賬,7-9月份的報表已經(jīng)出了
郭老師
2022 11/08 14:50
你好,那你就在這個月做的,之前的修改不了的,做這這個月。
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