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為什么要用1000×(0.6+8×13%) 1000是當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額么?
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1000是當(dāng)期取得的免稅銷售額
2022 11/04 20:00
84784986
2022 11/04 20:01
那計算自來水、電力不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅時為什么要用1000去乘
bamboo老師
2022 11/04 20:03
因?yàn)?000是免稅銷售額 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 所以要用1000去乘
84784986
2022 11/04 20:18
為什么(1.15-0.15)要÷1-9% 這得到的是什么?
bamboo老師
2022 11/04 20:26
免稅農(nóng)產(chǎn)品的購進(jìn)金額
84784986
2022 11/04 20:30
不是×1-9%么?為什么是÷
bamboo老師
2022 11/04 20:31
×1-9% 算的是入賬的時候貨物入賬成本 現(xiàn)在是換位含稅的購進(jìn)價格 然后乘以9% 就是購進(jìn)的稅額了
84784986
2022 11/04 20:36
1000÷(1+13%)×13%算的不是銷項(xiàng)稅么?怎么算進(jìn)項(xiàng)稅也用了
bamboo老師
2022 11/04 20:37
9%這里是為了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 所以要算啊
84784986
2022 11/04 20:39
不是百分之9 是1000÷(1+13%)×13%算的不是銷項(xiàng)稅么?怎么算進(jìn)項(xiàng)稅也用了
bamboo老師
2022 11/04 20:40
零售的10000是含稅的 要先除以算出不含稅金額 然后乘以稅率計算銷項(xiàng)稅額
84784986
2022 11/04 20:41
那這個題的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
bamboo老師
2022 11/04 20:43
銷項(xiàng)稅額是上家開具給自己單位的發(fā)票減去返利金額
100000/(1+0.13)*0.13-20000/(1+0.13)*0.13
84784986
2022 11/04 20:45
不懂為什么要用100000/(1+0.13)*0.13去減
bamboo老師
2022 11/04 20:50
因?yàn)?00000是包含增值稅的金額 后面有20000的返利 實(shí)際只有80000
84784986
2022 11/04 21:06
第二小題的乙企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么算呢?
bamboo老師
2022 11/04 21:08
第二小題的乙企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額是甲企業(yè)開具的發(fā)票 52萬進(jìn)項(xiàng)
84784986
2022 11/04 21:09
是第②題 不懂怎么算進(jìn)項(xiàng)稅
bamboo老師
2022 11/04 21:14
我知道啊 2里面另外沒有進(jìn)項(xiàng) 都是銷項(xiàng)稅額
1里面甲開給了乙啊
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