問題已解決

老師好!我做分錄時該是進(jìn)賬稅和銷項稅的都放到對應(yīng)的科目了,結(jié)轉(zhuǎn)時把應(yīng)交稅額放到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”,實際下月也用銀行繳納了。過了幾個月享受政策優(yōu)惠退回來一部分稅金,這時候怎么做分錄?

84785028| 提問時間:2022 11/04 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅,具體的是哪一個優(yōu)惠知道嗎?
2022 11/04 16:54
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