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公司為一般納稅人,出售公司使用過的固定資產(chǎn)小車,賬面原值為5萬,已折舊4.5萬,賣出后收到現(xiàn)金1.5萬,應(yīng)該如何做賬,需要按什么稅點(diǎn)繳納增值稅

84785002| 提問時(shí)間:2022 11/01 21:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理0.5萬, 累計(jì)折舊4.5萬, 貸固定資產(chǎn)5萬 借庫存現(xiàn)金1.5萬, 貸固定資產(chǎn)清理1.5萬除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
2022 11/01 21:11
84785002
2022 11/01 21:16
老師,如果以前沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),是否可以按2%的稅率繳納增值稅
郭老師
2022 11/01 21:21
你好,如果是一三年之前買來的,或是單位是簡易計(jì)稅的可以。
84785002
2022 11/01 21:33
單位簡易計(jì)稅是什么意思
郭老師
2022 11/01 21:39
就是你們單位是低稅率的5%或者是3%。
84785002
2022 11/02 08:04
我們出售或許稅率是13%,出租固定資產(chǎn)是5%的稅率,怎么判定我們是否適用于簡易計(jì)稅呢
郭老師
2022 11/02 08:05
這個(gè)設(shè)備用在哪里的 銷售13%還是出租的
84785002
2022 11/02 08:15
用于銷售
郭老師
2022 11/02 08:17
不是簡易計(jì)稅的單位,就是一般計(jì)稅。
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