問題已解決
老師,我這個月進項留底了,但是留底的金額是用82905.34元減去67120.34元,再減去342.85元才得出留底15442.15元的,那這個分錄怎么搞?
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速問速答同學你好
形成留抵時,不需要作分錄。
只有期末形成應納稅額時,才需要
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2022 10/25 16:59
立峰老師
2022 10/25 17:00
中間的進項稅額轉出342.85元,
需要查看具體原因,進行賬務處理
借:##科目
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785000
2022 10/25 17:07
老師,可是我不知道啥原因啊?發(fā)票也看不出來,那咋搞?我直接做進庫存成本里了?
立峰老師
2022 10/25 17:12
附表二上的進項稅額轉在在哪一項上
84785000
2022 10/25 17:13
老師,我查看8月的進項票了,就一張發(fā)票而已啊,那意思是說這個進項稅里面有些是不可以抵扣的咯?那我要轉出計入到成本里面咯?
立峰老師
2022 10/25 17:15
到服務平臺上看一下吧?紅沖不一定一定是8月的,也可能是以前月份的。
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