問(wèn)題已解決
生產(chǎn)企業(yè)有出口貨物業(yè)務(wù),每個(gè)月都沒(méi)有留底稅額,如果申請(qǐng)免抵退稅,是不是也沒(méi)有退稅額,那是不是可以不用申請(qǐng)免抵退稅呢
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你這個(gè)沒(méi)有留抵稅額,你去申請(qǐng)了,也是0阿
就不需要去申請(qǐng)了
2022 10/22 10:54
84784958
2022 10/22 10:55
那出口貨物開(kāi)票都按0稅率開(kāi)票是嗎
王超老師
2022 10/22 10:57
出口貨物開(kāi)增值稅普通發(fā)票稅率是0
84784958
2022 10/22 10:58
之前有幾個(gè)月開(kāi)了13%稅率的發(fā)票怎么處理呢
王超老師
2022 10/22 11:01
那你們這個(gè)是開(kāi)了內(nèi)銷的發(fā)票,你正常申報(bào)就可以的
84784958
2022 10/22 11:04
具體是不是內(nèi)銷有點(diǎn)不清楚,還有我們有一部分材料從國(guó)外進(jìn)口的,再出口免稅,我看以前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是什么意思呢
王超老師
2022 10/22 11:06
那這種就是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,因此增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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