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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:公司是8月份進(jìn)項(xiàng)留抵稅2000,9月銷項(xiàng)稅額3000,這里銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),(知道要繳稅1000元)但完整的計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)分錄和次月繳納的分錄怎么列?請(qǐng)老師給列下這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄帶上數(shù)字。
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2000
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,1000
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅1000
如果你的
留底之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),在進(jìn)項(xiàng)里面做這個(gè)。
2022 10/21 10:19
郭老師
2022 10/21 10:19
次月借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款
84784984
2022 10/21 10:30
8月的2000留抵稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn),不是說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?9月份銷項(xiàng)稅額3000,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,
郭老師
2022 10/21 10:31
他那沒有結(jié)轉(zhuǎn),就在進(jìn)項(xiàng)余額里面不是嗎?在進(jìn)項(xiàng)余額里面就做上面的分錄。
郭老師
2022 10/21 10:31
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784984
2022 10/21 11:01
老師好:完整是這樣子的:6月銷項(xiàng)稅額400;進(jìn)項(xiàng)稅額650.留抵余250(都沒做分錄賬務(wù)處理)
8月銷項(xiàng)稅額700、進(jìn)項(xiàng)稅額2450.留抵是2000,(以上都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理)
9月銷項(xiàng)稅額3000,進(jìn)項(xiàng)稅額430這里銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),(最后知道要繳稅570元)但完整的計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)分錄和次月繳納的分錄怎么列?請(qǐng)老師給列下這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄帶上數(shù)字。
郭老師
2022 10/21 11:04
六月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)絲白應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅250,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)650。
郭老師
2022 10/21 11:05
八月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)700,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2450-700
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2450。
郭老師
2022 10/21 11:05
九月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3000
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、3000-430
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)430
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅570
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅570
84784984
2022 10/21 12:15
六,八月的分錄都沒有做老師的那兩個(gè)分錄,一直是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用做嗎?
郭老師
2022 10/21 12:16
可以的,可以這么做的。
84784984
2022 10/21 12:43
可以這么做?是6和8月無需做分錄,那九月份要繳稅費(fèi)了,就單做老師以上九月份的就可以嗎?
郭老師
2022 10/21 12:48
可以的,可以這么做的。
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