問(wèn)題已解決

老師,2021年5月份計(jì)提了增值稅676,繳納時(shí)分錄做成了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 710.16,貸:銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅,0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎? 調(diào)成: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 676 營(yíng)業(yè)稅金及附加33.8 營(yíng)業(yè)外支出 0.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補(bǔ)提呢?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/19 15:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你是 一般納稅人的話;? 那么你? ?附加稅少計(jì)提了就得補(bǔ)計(jì)提的??
2022 10/19 15:39
84785015
2022 10/19 15:43
老師,那個(gè)錯(cuò)賬可以在2022年直接調(diào)整嗎?分錄對(duì)嗎?謝謝老師
meizi老師
2022 10/19 15:46
?你好; 可以的; 可以在22年 調(diào)整的; 跨年 損益走以前年度調(diào)整? ?
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