問題已解決
老師,請問一下,去年已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在賣方要做紅沖,是由我們買放紅沖吧?我們開了紅沖發(fā)票后,后續(xù)賬務(wù)怎么處理呢?這個月申報的時候是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
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速問速答你好,你們單位給他開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,如果這個是貨物的,借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 10/11 20:17
84784955
2022 10/11 20:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/11 20:37
不用客氣,工作愉快
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