問題已解決
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進項轉(zhuǎn)出嗎?
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速問速答你好 ;? ? ? ?先做進項稅轉(zhuǎn)出 在做 紅沖分錄? ?
2021 12/10 12:01
84785007
2021 12/10 12:02
轉(zhuǎn)出分錄怎么做?借:進項稅額轉(zhuǎn)出
貸進項稅額這就可以嗎?
meizi老師
2021 12/10 12:03
你好;? 借費用或者成本貸進項稅轉(zhuǎn)出‘’? ?借費用 或者成本負數(shù) 貸銀行存款負數(shù)或者應(yīng)付賬款負數(shù)? ?
84785007
2021 12/10 12:11
我們進項是先走一步待認(rèn)證進項稅額
meizi老師
2021 12/10 12:11
你好 ;? 那你認(rèn)證了沒有 ? 認(rèn)證了嗎? ?
84785007
2021 12/10 12:14
已經(jīng)認(rèn)證抵扣
meizi老師
2021 12/10 12:14
你好; 轉(zhuǎn)到進項稅去 ; 然后做轉(zhuǎn)出? ?
84785007
2021 12/10 12:16
我這樣做對不對
meizi老師
2021 12/10 12:17
你好;? 你做了什么 ? 沒有看到你發(fā)的? ?
84785007
2021 12/10 12:18
能看到照片嗎?
meizi老師
2021 12/10 12:20
你應(yīng)該做 ; 借進項稅貸待認(rèn)證進項稅? ?;然后轉(zhuǎn)出 :借生產(chǎn)成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來掛? ??
84785007
2021 12/10 12:26
因為這個成本已經(jīng)沒有了,還得需要紅沖憑證了吧?
meizi老師
2021 12/10 12:28
你好;? ? ? ? 是嘚。 收到紅字發(fā)票還得做紅沖分錄的??
84785007
2021 12/10 12:34
這樣做對嗎?
meizi老師
2021 12/10 12:36
不對 ;??你原來 不是做的借生產(chǎn)成本 ; 待認(rèn)證進項稅貸? 其他應(yīng)付款嗎? ? ?現(xiàn)在做借進項稅貸待認(rèn)證進項稅 這個是正數(shù)金額 哦;? ??借生產(chǎn)成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出 這筆也是正數(shù)金額。? ;? 在做 借生產(chǎn)成本負數(shù) 貸其他應(yīng)付款負數(shù)??
84785007
2021 12/10 12:40
這是發(fā)票整個紅沖了,不只是做進項稅額轉(zhuǎn)出,我這樣做不對?
meizi老師
2021 12/10 12:41
你好 ;? 是的。? ?分錄是不對的;按照我寫的處理。 你首先都認(rèn)證了肯定要? 從待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅去的; 在去考慮轉(zhuǎn)出。 在做最后紅沖? ?
84785007
2021 12/10 12:43
問題是在抵扣的時候就已經(jīng)從待認(rèn)證里面進入進項稅額里面了,我再做一筆正數(shù)的,相當(dāng)于重復(fù)一遍
meizi老師
2021 12/10 12:44
你好 ;? ? ? 你已經(jīng)做了就別重復(fù)做 ;我上面是給你寫的 連貫的步驟。 你做了那些了就別去做對應(yīng)步驟就行了。? ? ?
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