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老師我的科目余額表固定資期末借方余額是24萬,我們經(jīng)理說全部進(jìn)費(fèi)用是不是, 借:管理費(fèi)用24萬 貸:固定資產(chǎn)24萬啊,中間固定累計(jì)折舊的貸方余額是21萬。這個(gè)有關(guān)系嗎要做分錄嗎

84785003| 提問時(shí)間:2022 10/11 15:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? ?那么大金額; 你們這樣違法準(zhǔn)則要求的??
2022 10/11 15:55
84785003
2022 10/11 15:59
老師你看看我這科目余額表里標(biāo)注的,這該怎么做分錄
meizi老師
2022 10/11 16:01
你好;? ?不這樣做哈 ;? ?準(zhǔn)則要求你賬上做固定資產(chǎn); 按月折舊; 稅務(wù)上申報(bào)表可以一次稅前扣除的??
84785003
2022 10/11 16:04
他累計(jì)折舊21萬了還有3萬還要按每個(gè)月折舊是吧
meizi老師
2022 10/11 16:07
你好; 是的;正常按月折舊的??
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