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我們是銷售方,給別人開的發(fā)票做的分錄是 借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 銷項稅 現(xiàn)在要紅沖(都是當月)應該怎么做分錄?

84785004| 提問時間:2022 09/29 17:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,當月直接作廢就好了。紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
2022 09/29 17:21
84785004
2022 09/29 17:25
開的是普票,普票只能紅沖不能作廢對吧。 那如果做負數(shù)的話應該怎么做? 借 銀行存款(借方負數(shù)) 貸主營業(yè)務收入(貸方負數(shù)) 銷項稅(貸方負數(shù)) 這樣做對嗎?
鄒老師
2022 09/29 17:29
你好,普通發(fā)票當月發(fā)現(xiàn)錯誤,是可以直接作廢的。作廢了就不需要做分錄。 如果做負數(shù)的話,是你提供的那樣處理
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