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匯算清繳時成本調增65萬,彌補以前年度虧損后補稅款2.5萬。補交所得稅帳務處理 借:應交稅費-應交所得稅 2.5萬 貨:銀存2.5萬 借:以前年度損益調整2.5萬 貸:應交稅費__應交所得稅 2.5萬。匯算清繳后收到65萬成本票,再做帳務處理,借:利潤分配_末分配利潤 65萬 貸:以前年度損益調整 65萬。這樣處理正確嗎?
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速問速答你好,最后一個分錄不對,
當時你暫估分錄怎么做的?
2022 09/14 21:10
84785014
2022 09/14 21:47
當時直接做成了主營業(yè)務成本,現(xiàn)在該怎么更正
郭老師
2022 09/14 23:15
借主營業(yè)務成本貸應付賬款,做的是這個嗎?如果是的話,
借應付賬款貸以前年度損益調整,65
借以前年度損益調整貸應付賬款65
次年匯算清繳調減
84785014
2022 09/14 23:18
做了帳務處理后,匯算清繳還要納稅調減嗎?如果匯算清繳沒做調減怎么辦?
84785014
2022 09/14 23:23
我公司是做2020年匯算時調增65萬,21年匯算已完成,只做了帳務處理,沒做納稅調減,現(xiàn)在怎么更正?
84785014
2022 09/14 23:24
而且調整以前年度損益調整帳務處理還是錯誤的,現(xiàn)在怎么更正?
郭老師
2022 09/14 23:25
是啊
需要調減的
修改也可以
不調增
明年調減也可以
84785014
2022 09/14 23:26
直接修改,做成今年的成本可以嗎?怎么寫帳務處理?
郭老師
2022 09/14 23:28
你好
不可以
修改去年的匯算清繳不能直接做主營業(yè)務成本
還是上面的分錄
84785014
2022 09/15 07:40
可以再寫一下分錄嗎?謝謝老師!
郭老師
2022 09/15 07:59
借應付賬款貸以前年度損益調整,65
借以前年度損益調整貸應付賬款65
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