問題已解決

老師好!如果說半路接會(huì)計(jì)賬應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)呢?交接賬務(wù)怎么處理???

84785008| 提問時(shí)間:2022 09/10 08:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 交接時(shí)需要收回的材料主要: 1、會(huì)計(jì)憑證 2、會(huì)計(jì)報(bào)表 3、稅務(wù)申報(bào)表 4、稅務(wù)登記表 5、讓代理公司寫一個(gè)清單給你,你清點(diǎn)后,讓老板作個(gè)簽收。這樣,就算東西沒給齊,有清單作證明,以后也可以找代理公司。簽收一定要讓老板簽,劃分責(zé)任。 注:所有賬本、所有憑證、所有報(bào)表,還有報(bào)稅密碼,所有你公司交過給他們的所有證件或者復(fù)印件。要寫交接清單并且要有曾經(jīng)管你家的那個(gè)代理記賬公司的會(huì)計(jì)。 建賬根據(jù)科目余額表為期初
2022 09/10 08:35
84785008
2022 09/10 08:42
你說的最后一句話不明白,是我重新建賬?還是?怎樣重新建賬?不是不讓重新建賬?
小菲老師
2022 09/10 08:49
同學(xué),你好 不是重新建賬,是根據(jù)之前的記錄繼續(xù)往下做 如果沒有賬的話,就需要建立賬套
84785008
2022 09/10 09:06
那如果他們之前賬務(wù)有問題,我怎么檢查?。坷^續(xù)錄入后面不一直錯(cuò)小去?是每月建賬都需要錄入期初?
小菲老師
2022 09/10 09:07
同學(xué),你好 他們之前賬務(wù)有問題,你需要看憑證,一張一張的檢查 每月建賬都需要錄入期初,不是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)
84785008
2022 09/10 09:09
每月建賬錄入期初是看哪個(gè)表往里填寫錄入呢?
小菲老師
2022 09/10 09:10
同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表
84785008
2022 09/10 09:10
那么檢查憑證后發(fā)現(xiàn)問題怎么解決處理?。?/div>
小菲老師
2022 09/10 09:10
同學(xué),你好 具體看什么問題,如果憑證做錯(cuò)了,就需要修改憑證
84785008
2022 09/10 09:12
改憑證?是在原來月份的憑證那里重新錄入嗎?還是?
小菲老師
2022 09/10 09:14
同學(xué),你好 在本月做調(diào)整分錄
84785008
2022 09/10 09:17
我是會(huì)計(jì)小白,希望老師理解,那就是在本月直接重新錄入這筆賬?然后把原來的原始票據(jù)粘貼在后面?那之前他們做過的憑證怎么處理???老師能不能舉個(gè)例子?。?/div>
小菲老師
2022 09/10 09:19
同學(xué),你好 比如之前分錄 借:管理費(fèi)用 50 貸:銀行存款50 少計(jì)費(fèi)用,正確的應(yīng)該計(jì)入80元 那本月需要做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:銀行存款30
84785008
2022 09/10 09:22
那這記賬憑證后面不用附票據(jù)嗎?或者說之前科目用錯(cuò)了怎么調(diào)???
小菲老師
2022 09/10 09:24
同學(xué),你好 不用附票據(jù),摘要注明是修改什么時(shí)候的憑證,就可以了
84785008
2022 09/10 09:29
哦哦,明白了就是摘要注明修改的是哪年哪月多少號(hào)的記賬憑證對(duì)吧?如果科目用錯(cuò)了直接重新錄入,操作都是跟老師剛剛講的一樣的對(duì)吧?那其他報(bào)表之類還需要調(diào)整嗎?不需要吧?只調(diào)記賬憑證就可以是嗎?
小菲老師
2022 09/10 09:37
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785008
2022 09/10 09:46
好的謝謝老師!
小菲老師
2022 09/10 09:50
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
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