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老師,您好,我5月份多交增值稅及附加稅,現(xiàn)已退稅,分錄怎樣做
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速問速答。做原來相反的分錄處理。
2022 09/07 11:08
84785019
2022 09/07 11:21
做了那就是最后是應(yīng)交增值稅-銷項稅額有余額了
玲老師
2022 09/07 11:22
。您多交,把計提的和繳納的都紅沖就行了。
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老師,您好,我5月份多交增值稅及附加稅,現(xiàn)已退稅,分錄怎樣做
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