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老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了留抵稅,本月需轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)憑證

84784964| 提問時(shí)間:2022 09/07 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接做 借成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 09/07 10:34
84784964
2022 09/07 10:48
我上月做了借留抵稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 不用調(diào)整嗎
樸老師
2022 09/07 10:50
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用的
84784964
2022 09/07 10:51
我上月做了兩個(gè)分錄 1、借進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 2、借留抵稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 但是本月發(fā)現(xiàn)那筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,需要把賬上轉(zhuǎn)出,報(bào)送的報(bào)表也要調(diào)整 我的賬務(wù)和增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)整
樸老師
2022 09/07 10:52
附表二轉(zhuǎn)出就可以了
84784964
2022 09/07 10:55
不用做賬務(wù)處理,直接在增稅稅附表轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
樸老師
2022 09/07 10:59
同學(xué)你好 賬上做的分錄上面給你寫了
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