問題已解決
老師您好, 計提比如; 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。是另外做計提憑證嗎?
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速問速答你好,這個就是計提的憑證,不需要再另外計提。
2022 09/06 11:47
84784989
2022 09/06 11:47
要做帳嗎?
84784989
2022 09/06 11:48
帳務(wù)如何處理
李霞老師
2022 09/06 11:54
你好,這個就是的憑證呀,你剛才發(fā)的就是要做到憑證里的。
84784989
2022 09/06 11:55
每個月都是這樣子處理對嗎?
李霞老師
2022 09/06 11:58
每個月都需要計提,然后呢,需要到了發(fā)放的時間,你再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784989
2022 09/06 11:59
我這是每個月從庫存現(xiàn)金發(fā)
李霞老師
2022 09/06 12:00
那就貸方就是庫存現(xiàn)金就可以了。
84784989
2022 09/06 12:00
借實收資本貸庫存現(xiàn)金
84784989
2022 09/06 12:01
再借職工薪酬貸庫存現(xiàn)金這樣嗎
李霞老師
2022 09/06 12:16
您好,您這是在做什么呀?咱要計提工資的話是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
李霞老師
2022 09/06 12:16
或者貸方是庫存現(xiàn)金。
84784989
2022 09/06 12:17
因為老板的現(xiàn)金直接發(fā)工資,作為實收資本沒進銀行
李霞老師
2022 09/06 12:18
您好,不是這個意思,是實收資本,是股東投資的時候才這樣用的。平時你如果是老板代替公司發(fā)的工資的話,那相當(dāng)于公司借了老板的錢,應(yīng)該是記應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,法人。
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