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已知銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額,如何計(jì)算增值稅額?

84784983| 提問時(shí)間:2022 09/05 09:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是這樣計(jì)算的 上期未交增值稅+銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-已繳增值稅
2022 09/05 09:11
84784983
2022 09/05 09:21
有加計(jì)遞減額的公式:本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅*10%+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出*10%,請(qǐng)確認(rèn)是否正確?
王超老師
2022 09/05 09:28
可以的,你這個(gè)是考慮了加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策
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