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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
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速問速答直接計(jì)入固定資產(chǎn)就是了哈
2022 09/02 14:42
84785022
2022 09/02 14:47
就是這個(gè),老師你幫我看看按照方案一還是方案二入賬?
家權(quán)老師
2022 09/02 14:50
也可以直接計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用,不動固定資產(chǎn)的金額了
84785022
2022 09/02 14:52
不啊,我們公司要求就要調(diào)整啊,你幫我看看選擇方案一還是二就行了
家權(quán)老師
2022 09/02 14:54
就方案1就是了呀,把賬做平就是了
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