問題已解決
老師:請問我單位發(fā)退休人員統(tǒng)籌待遇工資,計提借:管理費用、貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬、貸:零余額;后因一人工資卡問題退回了,退回后怎么做賬?
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速問速答你好
退回的話
借零余額
貸借:應(yīng)付職工薪酬
2022 08/31 15:53
84785018
2022 08/31 16:04
退回是借管理費用還是應(yīng)付職工薪酬?
冉老師
2022 08/31 16:04
退回是借管理費用還是應(yīng)付職工薪酬?
不用做這個的
84785018
2022 08/31 16:15
計提是10000、發(fā)放數(shù)也是10000、前面的帳都做的是10000元,今天月底退回了1000,不用做賬嗎?
冉老師
2022 08/31 16:22
要的,后期不再發(fā)放,要沖回的
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