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老師,跨年的固定資產(chǎn)殘值成負數(shù)了,多提了折舊賬務(wù)處理怎樣?

84785000| 提問時間:2022 08/30 09:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 08/30 09:15
84785000
2022 08/30 09:19
能管理費負數(shù)累計折舊負數(shù)沖不
84785000
2022 08/30 09:20
然后把固定資產(chǎn)明細表中負數(shù)改成凈值0可以吧
王超老師
2022 08/30 09:20
這個不是標準的賬務(wù)處理的
84785000
2022 08/30 09:25
哦,小企業(yè)賬務(wù)處理跨年沖以前年度損益調(diào)整是吧?然后固定資產(chǎn)明細表殘值當月負數(shù)可改0是吧
王超老師
2022 08/30 09:27
可以的,你這個固定資產(chǎn)殘值不能低于0的
84785000
2022 08/30 09:29
凈值寫0,寫錯了哈哈
84785000
2022 08/30 09:30
以前會計做的殘值很多都是0的,沒記殘值率,一般3或5吧
84785000
2022 08/30 09:35
月末結(jié)轉(zhuǎn)借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤,等于是利潤增加了
王超老師
2022 08/30 09:37
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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