問(wèn)題已解決

事業(yè)單位會(huì)計(jì) 2021年末會(huì)計(jì)科目“其他應(yīng)收款--其他”借方余額11000.93元,經(jīng)查詢確認(rèn)具體為: 1. 2009年6月3日,現(xiàn)金支付(代墊)某職工住房公積金1000元,記入“其他應(yīng)收款—其他”科目;2009年6月10日,收到轉(zhuǎn)入公積金1000元,錯(cuò)記入“其他應(yīng)付款—其他”科目,兩者一直未沖銷調(diào)整。(“其他應(yīng)付款—其他”科目余額40萬(wàn)元,已于2022年4月29日全部上繳財(cái)政) 怎么調(diào)賬?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/28 15:57
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)付款-代墊職工住房公積金1000 貸:其他應(yīng)收款-代墊職工住房公積金1000
2022 08/28 16:00
84785004
2022 08/28 16:26
老師你好,最后一句話,在括號(hào)中說(shuō)的,“其他應(yīng)付款--其他”科目中全部余額已經(jīng) 上繳財(cái)政 了,所以不能直接這樣沖減其他應(yīng)付款了
立峰老師
2022 08/28 17:34
那句話看到了,按道理說(shuō),應(yīng)該調(diào)整以前上繳財(cái)政的金額。
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