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A注冊會計師執(zhí)行甲公司內(nèi)部控制審計后,認為內(nèi)部控制運行有效,擬對甲公司財務報告內(nèi)部控制和非財務報告內(nèi)部控制發(fā)表無保留意見。為什么不對非財務報告的內(nèi)控發(fā)表意見?

84784953| 提問時間:2022 08/25 15:12
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!注會審計的是財務相關的內(nèi)控,對于審計過程中注意到的非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷,應當在內(nèi)部控制審計報告中增加非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段進行披露。
2022 08/25 18:52
84784953
2022 08/25 18:55
只披露,不對其發(fā)表審計意見,對嗎?
丁小丁老師
2022 08/25 19:43
您好!是的,不對非財務內(nèi)控發(fā)表審計意見
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