問題已解決

已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休 那6月分賬務計提分錄、繳交 社保分錄、怎么做賬請寫出分錄 想聽專業(yè)解答

84785038| 提問時間:2022 08/23 11:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 可以先做往來 然后按月計提做發(fā)工資的分錄沖減往來
2022 08/23 11:55
84785038
2022 08/23 14:54
問題1、能詳細點嗎 什么科目 , 問題2、另外需要補充:工資表做了那個人的,但是他到時候是要退回來的,所以計提是通過應付職工薪酬按工資表的包含這個人的數(shù)額做分錄嗎
樸老師
2022 08/23 15:01
1.其他應收款 2.正常計提工資次月發(fā)工資的時候沖其他應收款
84785038
2022 08/23 16:59
計提的分錄:屬于這個人的-工資,-社保單位、個人都做其他應收是嗎 然后其他人員的做應付職工薪酬
84785038
2022 08/23 17:01
借方業(yè)務活動費用和其他應收款,貸應付職工薪酬-工資、社保、其他應交稅費這些
樸老師
2022 08/23 17:07
同學你好 對的 是這樣的
84785038
2022 08/24 09:56
1、要是不讓他退回來,而是從之后給他下發(fā)的津貼、退休扣回來,對應的相關分錄怎么做?計提就不能做其他應收了吧而是要剔除這個人員的金額吧?然后只做其他人員的?2、補充情況說明:社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位,個人部分再退還給個人,繳納6月社保分錄如何做?退回個人如何做
樸老師
2022 08/24 10:02
同學你好 掛往來 然后沖減就可以 2.借應付職工薪酬 借其他應收款 貸銀行存款
84785038
2022 08/24 10:22
1、怎么還是掛往來?思路變化了 都說了是在之后每個月還要給他發(fā)退休金,所以會從中扣掉了,扣到夠6月工資部分就停止,然后就繼續(xù)下發(fā)了呀 2、其他應收-單位部分、個人部分是嗎
樸老師
2022 08/24 10:32
這個發(fā)工資的時候沖就可以了
84785038
2022 08/24 11:31
不發(fā)他的工資啊 怎么沖??您聽清楚了嗎比如計提:工資掛100(其他應收款),退休要發(fā)500 ,那扣完就沒得發(fā)啊,還欠500要退回來啊
樸老師
2022 08/24 11:34
之前的工資發(fā)完了嗎 還給他交嗎
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