問題已解決

之前收到一張普通發(fā)票已經(jīng)入費用,現(xiàn)收到稅務局稽查,說是虛開的要調(diào)整企業(yè)所得稅,這個怎么做賬怎么調(diào)

84784993| 提問時間:2022 08/16 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的。
2022 08/16 15:42
84784993
2022 08/16 15:43
怎么做賬呢
郭老師
2022 08/16 15:45
你好,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
84784993
2022 08/16 15:50
之前是直接計入管理費用的
郭老師
2022 08/16 15:50
你好,這個是今年的嗎?如果不是今年的話,按照上面的以前年度損益調(diào)整來做。
84784993
2022 08/16 15:52
不是今年的,前面員工報銷
郭老師
2022 08/16 15:53
實際業(yè)務就是虛開的嗎?如果是的話,做上面的分錄就可以了,不影響今年的利潤,因為你都已經(jīng)補交了稅款。
84784993
2022 08/16 15:59
實際業(yè)務是真實的,開的預付卡銷售餐飲服務,前年是虧損的不需要繳納稅款
郭老師
2022 08/16 16:00
你好,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額,然后做賬務處理,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤實際有業(yè)務的,你在做一個借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款的。
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