問題已解決

老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結(jié)果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?

84784961| 提問時間:2022 08/11 22:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 按之前的做法就可以 別修改了
2022 08/11 22:29
84784961
2022 08/11 22:31
為什么?如果不修改的話不是就影響了今年的應(yīng)納稅所得額了嗎?
郭老師
2022 08/11 22:33
所得稅費用不影響應(yīng)納稅所得額啊 應(yīng)納稅所得額看利潤總額 所得稅費用影響凈利潤
84784961
2022 08/11 22:34
還是說如果在5月做匯算清繳之前做就需要用以前年度損益調(diào)整這個科目?匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)錯了就不用用這個科目了?
郭老師
2022 08/11 22:34
不是這個意思 所得稅費用不影響匯算清繳 這個用不用影響也不大 不影響交稅
84784961
2022 08/11 22:35
嗯嗯,影響凈利潤。那我后面的疑問也請老師解答一下?
郭老師
2022 08/11 22:48
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)錯了就不用用這個科目了? 匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)有錯誤的 不修改匯算清繳安今年的損益做
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