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我們是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一筆購(gòu)進(jìn)再出口的業(yè)務(wù),這個(gè)出口退稅申報(bào)時(shí)候要如何申報(bào),具體操作怎么操作,并且這筆采購(gòu)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該如何處理?

84784957| 提問時(shí)間:2022 08/04 15:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是生產(chǎn)型退稅的嗎 有留底才可以退稅
2022 08/04 15:14
84784957
2022 08/04 18:05
我是生產(chǎn)企業(yè),有一批產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)來(lái)直接出口,不是自己做的,購(gòu)進(jìn)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做出口免抵退稅申報(bào),這筆業(yè)務(wù)我該如何申報(bào)?是把對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后出口退稅申報(bào)可以只申請(qǐng)免稅嗎?具體申報(bào)怎么操作呢
樸老師
2022 08/04 19:12
你這個(gè)只能申請(qǐng)免稅的
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