問題已解決
企業(yè)收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)費(fèi),交增值稅,但是,我在一般納稅人申報(bào)表哪填報(bào)。
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速問速答附表一百分之六一般計(jì)稅加計(jì)扣除
附表三百分之六第一列第三行
2022 08/01 18:29
84785034
2022 08/01 18:33
我是這樣填寫的。對嗎
郭老師
2022 08/01 18:34
對的,是的,是這么做的。
84785034
2022 08/01 18:35
但是,不能保存下來
郭老師
2022 08/01 18:35
你好
表三你沒有填寫
84785034
2022 08/01 18:36
附表三是這么填的
郭老師
2022 08/01 18:36
你好
表一整個(gè)截圖后面的。
84785034
2022 08/01 18:37
我拉表一后面是這么顯示的
郭老師
2022 08/01 18:38
是的是的,就應(yīng)該是這么做的,你確定,然后再提交試一下。
84785034
2022 08/01 18:40
不行,點(diǎn)保存就出現(xiàn)上面對話框,保存不了
郭老師
2022 08/01 18:43
去稅務(wù)局申報(bào)的,你是不是沒有這個(gè)稅種認(rèn)定?
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