問題已解決
老師,請問甲公司差乙公司的結(jié)算款尾款300萬,乙公司差丙個人相同金額的結(jié)算款,現(xiàn)在甲乙丙三者簽了個協(xié)議,甲直接把房子過戶給丙視同抵乙的結(jié)算款,協(xié)議要求丙開票給乙,乙開票結(jié)甲,請問可以這樣操作嗎?如果可以乙的賬務(wù)該如何處理?
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速問速答1,可以的
2,借,應付賬款
貸,固定資產(chǎn)清理
應交稅費等
2022 07/24 16:36
84784975
2022 07/24 16:41
乙開票給甲分錄做借:應付賬款貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費嗎?
陳詩晗老師
2022 07/24 16:42
對的,
就是這種處理的
84784975
2022 07/24 16:49
乙按分包差額確認收入嗎,比如甲包給乙400萬,乙包給丙300萬,按乙開票甲400萬,丙開票乙300萬,差額100萬確認收入嗎?
陳詩晗老師
2022 07/24 16:51
你是400收入,300成本,100利潤的
84784975
2022 07/24 16:54
如果是建筑報務(wù)的差額分包,是不是要滿足簡易計稅方式才行,一般計稅的不行?
陳詩晗老師
2022 07/24 16:55
對的,理解沒問題的
84784975
2022 07/24 16:57
老師,像您上面說的固定資產(chǎn)清理,應交稅費中的應交稅費是300萬房產(chǎn)銷售要交的增值稅嗎?
陳詩晗老師
2022 07/24 16:58
需要的,你這是抵債,視同銷售處理
84784975
2022 07/24 17:00
按9個點來計算的嗎?
陳詩晗老師
2022 07/24 17:01
你這固定資產(chǎn)屬于不動產(chǎn),那就是9%
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