問題已解決
老師,您好,請問這個應(yīng)交稅費,銷項稅和留底稅怎么貸方有余額?。吭趺床樵?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 07/15 14:36
84785010
2022 07/15 15:38
老師那留底退稅貸方有余額怎么處理
樸老師
2022 07/15 15:49
1.
計算應(yīng)收留抵退稅額時候的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)。
2.
收到留抵稅額退稅時候的賬務(wù)處理是, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。 退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理,進項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額
84785010
2022 07/15 15:53
這個進項和銷項分錄怎么填呢
84785010
2022 07/15 15:54
進項1千7,銷項1千9
樸老師
2022 07/15 16:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1700
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1700
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1900
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1900
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅200
閱讀 481