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老師,每個月末都要把進項稅和銷項稅分別轉(zhuǎn)到應交稅費—未交增值稅里,然后要是貸方有余額的話就是應該交的稅借方就是留底稅額,這么處理對嗎?
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速問速答學員你好,這樣處理對的
2022 11/24 07:10
悠然老師01
2022 11/24 07:12
規(guī)范處理是借/貸應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸/借應交稅費-未交增值稅
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老師,每個月末都要把進項稅和銷項稅分別轉(zhuǎn)到應交稅費—未交增值稅里,然后要是貸方有余額的話就是應該交的稅借方就是留底稅額,這么處理對嗎?
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